日期:2024-11-27
為進(jìn)一步提升集團(tuán)內(nèi)部審計工作水平,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作,提高企業(yè)風(fēng)險防控能力,海國投集團(tuán)于11月25日下午在鑫泰大廈一層報告廳舉辦了2024年內(nèi)部審計專題培訓(xùn)。集團(tuán)副總經(jīng)理李瓊出席,集團(tuán)總部內(nèi)部審計部、紀(jì)檢監(jiān)察部、資產(chǎn)管理部、經(jīng)營管理部及各一級監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及工作人員等80余人現(xiàn)場參訓(xùn)。培訓(xùn)由內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)人張菁榮主持。
本次培訓(xùn)邀請到了上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)博士,上海國家會計學(xué)院教授袁敏老師進(jìn)行專題授課。袁老師是中國會計學(xué)會審計專業(yè)委員會委員,中國內(nèi)部審計學(xué)會理事,在審計領(lǐng)域具有較深的造詣和獨到的見解。
培訓(xùn)課上,袁老師以內(nèi)部審計實務(wù)與企業(yè)內(nèi)部控制為主題,從內(nèi)部審計實務(wù)與準(zhǔn)則、內(nèi)部審計與內(nèi)部控制、內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)、常用的內(nèi)部控制措施、內(nèi)部控制手冊等方面進(jìn)行了深入講解,結(jié)合國家層面有關(guān)政策要求,通過典型案例分析指出了企業(yè)內(nèi)審監(jiān)督和內(nèi)控體系建設(shè)工作的方向和重點,并提出了行之有效的工作思路和意見建議。
本次培訓(xùn)加深了全體人員對內(nèi)審工作的理解,強(qiáng)化了企業(yè)內(nèi)控合規(guī)意識,為集團(tuán)內(nèi)部審計工作提質(zhì)增效奠定了良好基礎(chǔ)。審計監(jiān)督是公司治理體系的重要組成部分,保障企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的合規(guī)性、提高管理效率、防范風(fēng)險,并促進(jìn)企業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn),集團(tuán)將以此為契機(jī),切實發(fā)揮審計監(jiān)督效能,為公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)審計力量。